06
қараша
2017
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2017 г. по ГККП Ясли-сад №159 | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации г.Алматы, мкр. Мамыр-4 дом 301 А | |||||||||
I. Доходы за 2017 года составили 14844,0 из них: | |||||||||
из бюджета 10826,0 | |||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 14844,0 | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 7887,0, из них | |||||||||
а) оплата труда- 6960,0 | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 204,0 | |||||||||
в) социальный налог – 402,0 | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования 321,0 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 859,0 | |||||||||
-отопление - 199,0 | |||||||||
-горячая вода –120,0 | |||||||||
-холодная вода - 103 | |||||||||
-отведение сточных вод –84 ,0 | |||||||||
-электроэнергия –332,0 | |||||||||
-услуги связи – 21,0 | |||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 0,0 | |||||||||
- хоз. товары и моющие средства -0,0 | |||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 0,0 | |||||||||
- посуда - 0,0 | |||||||||
- прочие товары - 0,0 | |||||||||
4. Приобретение медикаментов- 0,0 | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:2080,0 , из них: | |||||||||
В детском саду установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- пожарная сигнализация -81,0 | |||||||||
- видеонаблюдение -75,0 | |||||||||
- вывоз мусора -21,0 | |||||||||
- тех. Обслуживание систем отопления- 51,0 | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 42,0 | 84 | ||||||||
-техобслуживание систем отопления – 53,0 | |||||||||
-техобслуживание теплосчетчика-21,0 | 42 | ||||||||
-прохождение медосмотра сотрудников- 0,0 | |||||||||
-ремонт кухонной техники-0,0 | |||||||||
-пошив штор мед. Кабинет и муз.зал-0,0 | |||||||||
-страхование сотрудников- 0,0 | |||||||||
-обслуживание программы Мечта бухгалтера-30,0 | |||||||||
-проф. Испытания электрооборудования- 45,0 | |||||||||
-прочие услуги, работы-1598,0 | |||||||||
6.Прочие текущие затраты (спец 169): - Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 87,0 | |||||||||
-продукты питания - 4018,0 | |||||||||
Заведующая | Бидайбекова А.К. | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Балгураева Д | ||||||||